- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好
计提的时候
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2020-08-21 16:39:55

您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款
2019-05-06 16:38:41

借应付职工薪酬社保4097.87,
其他应收款个人负担的社保2161.74,
贷银行存款6259.61
2023-11-13 23:11:02

可以的,可以这样账务处理的
2020-04-30 17:32:10

你好,您可以参考下面的处理
计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资
上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款
发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人)银行存款
2020-01-11 14:54:22
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