缴纳办公室社保费 时,是借:管理费用-社会保险费 其他应付款-社保代扣代缴 贷:银行存款,还是借:应付职工薪酬-社会保险费 其他应付款-社保代扣代缴,贷:银行存款,借方是用管理费用呢,还是应付职工薪酬呢?搞不懂。
月
于2015-10-14 12:14 发布 1092次浏览
- 送心意
xuexiu0227
职称: 从业
2015-10-14 12:23
我也觉得是这样,然后我看到会计学堂的做账系统的答案是借管理费用-社会保险费 贷银行存款,有点搞不懂。
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也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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金额怎么写的?计提社保是不需要写个人部分的,不属于公司的应付职工薪酬范围
2017-05-11 11:00:59
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如果全部是管理人员,工资费用计入管理费用。对于上述的其他应付款科目,建议用其他应收款科目进行核算处理。
2018-08-10 14:53:53
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缴纳时,借方是应付职工薪酬
2015-10-14 12:15:51
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xuexiu0227 解答
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