老师,我们公司租其他公司的建筑材料,然后再转租出去给工地,每月需要挂账应付的租赁费,计账科目借:主营业务成本,贷:应付账款-租费,这样对吗?我们公司新成立的公司,目前没有建筑材料,就是租其他公司的建筑材料。
惜沫&
于2023-11-15 10:58 发布 156次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-15 10:59
你这个建筑材料金额大吗?
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您好
请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
2022-02-28 20:47:04

你好,具体的是什么业务的?
2022-03-02 10:52:00

你好 收到发票如果金额一致 贷:应付账款-xx客户 贷:应付账款-暂估(红字)
2021-04-01 16:53:17

您好,借:未分配利润 -520000 贷:应付账款
有52万利润的影响呢,去更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦
2024-07-09 07:36:03

你这个建筑材料金额大吗?
2023-11-15 10:59:37
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