- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-22 15:24
你好,剩下的1000是没有支付还是不需要支付
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-13 11:44:55
1借固定资产30
贷实收资本30
2024-05-25 13:59:29
借:原材料30000
应交税费-增值税-进项3900
贷:应付账款33900
2023-01-12 09:06:51
您好,这个没有其他条件了吧
2023-12-01 14:50:38
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
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