送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-22 15:24

你好,剩下的1000是没有支付还是不需要支付

深情的航空 追问

2018-02-22 15:27

不需要支付

邹老师 解答

2018-02-22 15:28

借;原材料等科目   应交税费(进项税额)  贷;银行存款  4000   营业外收入  1000

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-13 11:44:55
1借固定资产30 贷实收资本30
2024-05-25 13:59:29
借:原材料30000       应交税费-增值税-进项3900 贷:应付账款33900
2023-01-12 09:06:51
您好,这个没有其他条件了吧
2023-12-01 14:50:38
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
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