- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-24 08:44
先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。
借:预付账款 贷:银行存款
等实际收到发票时
借:管理费用--水电费 贷:预付账款
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借制造费用
贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
多交了还是少交了
2022-01-05 09:20:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
电费,咱暂估入账吗?
2019-12-31 16:27:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
借:管理费用—电费
贷:银行存款
其他应付款
2019-06-11 09:42:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个电费发票你们是向客户收取的嘛 还是代收的
2019-04-12 15:55:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
山月不知心底事 追问
2018-02-24 08:52
张艳老师 解答
2018-02-24 08:55