送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-24 08:44

先做预付处理,等实际收到发票后,在计入费用科目。 
借:预付账款    贷:银行存款 
等实际收到发票时 
借:管理费用--水电费    贷:预付账款

山月不知心底事 追问

2018-02-24 08:52

预付账款 不是购买货物或者付工程款项时用的吗? 在这里也能用吗?

张艳老师 解答

2018-02-24 08:55

用于水电费预交也是可以用预付账款科目的,也可以用其他应收款科目代替。

上传图片  
相关问题讨论
借制造费用 贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
同学你好 多交了还是少交了
2022-01-05 09:20:12
你好 电费,咱暂估入账吗?
2019-12-31 16:27:02
你好 借:管理费用—电费 贷:银行存款 其他应付款
2019-06-11 09:42:58
这个电费发票你们是向客户收取的嘛 还是代收的
2019-04-12 15:55:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...