老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
你好老师,有销售收入,就会有销售成本,退货造成销售成本为负数,怎么做分录?
答: 您好 那您退货收入也会对应的是负数 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
21、赊账卖出存货。存货的成本为25 000元,销售收入为40 000元。怎么做分录?
答: 借:应收账款 40,000元 贷:主营业务收入 40,000元 同时,记录存货的成本为25,000元。 借:主营业务成本 25,000元 贷:库存商品 25,000元
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年销售收入有一笔销售收入800元未收,今年收回1000元,多出的200元不用还给客户了。因为之前那800元是按成本价出给他的,今年他按正常的零售价给结算了。那这200元怎么做分录
答: 计入主营业务收入吧