- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学。 收款时 借,银行存款 贷,应交财政款 支付时上交时,做相反分录处理。
2023-11-17 16:21:06
还是按正常的应付职工薪酬处理,就是8月初不报个税,等于9月初再报8月工资的个税
2017-08-15 13:06:27
同学您好,
收到拨款 借:银行存款
贷:财政拨款
发工资 借:财政拨款
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2019-10-24 22:09:07
你好,计入专项应付款就可以了
2020-01-08 18:27:51
你好。这个需要去税务局申报。
2021-11-26 14:38:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息