我们应收帐款借方和应付帐款贷方都有一些往来挂帐,好长时间了,说白了就是当时的虚开票,现在也联系不上对方,如何把这些处理掉?
绿叶
于2018-02-25 16:48 发布 969次浏览
- 送心意
薛老师
职称: 中级会计师
2018-02-25 16:51
你好!
你可以通过借:库存现金
贷:应收账款;
借:应付账款
贷:库存现金来平掉
相关问题讨论

你好!
你可以通过借:库存现金
贷:应收账款;
借:应付账款
贷:库存现金来平掉
2018-02-25 16:51:56

您好,建议可以转入营业外收入科目,把这两个科目贷方金额转平。
2018-02-26 20:50:58

您好!你没收到发票,就自己做个单据来冲减把。只是因为没有发票,汇算清缴要调整。
可以的。
2018-06-04 10:51:08

第一个问题就是,如果说你这个企业预收账款不多的情况下,你不用设置预收账款,直接应收账款来替代就可以了。应收账款的地方就是属于应收应收账款的贷方就是属于预收。
2021-03-22 16:33:50

借:其他应付款
贷:营业外支出
2018-08-17 10:13:15
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