送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-02-26 16:57

根据实际结算金额编制如下分录: 
借:银行存款 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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根据实际结算金额编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-02-26 16:57:44
你好,工将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额相对冲: 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本、 工程施工——合同毛利。
2019-08-04 23:44:28
你好,同学。 你这是在最后一期的时候,调整的。最后一期就是按实际要确认的-之前完工进度确认的来处理
2022-03-22 11:25:47
审计没有调整吗?18年收入应该调整。收入比发票多没关系,可能有无票销售或者后期开票情况。
2019-04-08 13:34:29
是的,项目结束,成本全部发生,收入也应该达到100%
2019-06-09 21:48:11
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