20年的账当时做了预付账款,然后发票也是20年对方就开了,拿到发票当时没有做费用,现在2023年了已经跨年了怎么办?
×仙女????????
于2023-11-22 10:53 发布 370次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-22 10:54
你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。
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您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22
您好,是的一般都是这样处理,才有说服力,也有利及时结算
2021-11-09 21:38:18
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
待摊费用取消了,计入“长期待摊费用”
付款时记预付账款
取得发票时,从预付账款转入“长期待摊费用”,再进行摊销
2017-06-29 12:29:39
你好,需要先计入预付账款,取得发票计入费用的
2017-03-27 15:00:03
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×仙女???????? 追问
2023-11-22 10:56
郭老师 解答
2023-11-22 10:58