送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-22 10:54

你好,借利润分配,未分配利润待预付账款汇算清缴,纳税调减。

×仙女???????? 追问

2023-11-22 10:56

就不做成本或者费用了?

郭老师 解答

2023-11-22 10:58

你好,对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22
您好,是的一般都是这样处理,才有说服力,也有利及时结算
2021-11-09 21:38:18
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
待摊费用取消了,计入“长期待摊费用” 付款时记预付账款 取得发票时,从预付账款转入“长期待摊费用”,再进行摊销
2017-06-29 12:29:39
你好,需要先计入预付账款,取得发票计入费用的
2017-03-27 15:00:03
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