- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-23 09:14
对方单位确实提供不了发票,我先做的预付账款,请问老师,怎么能保险点冲掉上个月的这几笔预付账款呢
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你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26

待摊费用取消了,计入“长期待摊费用”
付款时记预付账款
取得发票时,从预付账款转入“长期待摊费用”,再进行摊销
2017-06-29 12:29:39

你好,需要先计入预付账款,取得发票计入费用的
2017-03-27 15:00:03

您好,是为了后期统计
2022-03-28 23:12:22

您好,是的一般都是这样处理,才有说服力,也有利及时结算
2021-11-09 21:38:18
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