我们公司有一名员工,本月的工资是3000元,但是他这个月迟到扣50元,所以实发工资是2950元。我计提工资时做的分录是借 管理费用-工资 3000 贷 应付职工薪酬-工资 3000,我在做发放工资的分录应该怎么做呢?
小幸运
于2018-02-27 10:53 发布 958次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息