送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-28 10:02

一起作为工资入账,在工资表中列清明细。
借:管理费用等--工资
      贷:应付职工薪酬--工资

小芬 追问

2018-02-28 10:05

老师:是用银行存款付的个人工资和奖金收入,如何做账?

张艳老师 解答

2018-02-28 10:07

借:应付职工薪酬--工资
      贷:其他应付款--社保等
             应交税费--应交个人所得税
             银行存款

小芬 追问

2018-02-28 10:12

这个不是社保来着

张艳老师 解答

2018-02-28 10:17

这里的社保是发放工资时,公司代扣个人缴纳部分。如果没有的话,可以不写。

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相关问题讨论
一起作为工资入账,在工资表中列清明细。 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
2018-02-28 10:02:37
计提的话 借:管理费用等--工资 9373.6 贷:应付职工薪酬--工资
2018-02-28 10:14:21
计入应付职工薪酬的,是工资一部分
2018-03-21 14:31:06
精通外帐另发你,告诉邮箱。
2015-03-28 14:58:35
你好,如果不想纳税就挂往来账
2017-04-10 13:41:57
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