- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-03-01 12:14
如果全部入管理费用的话,摘要就这样照实写吗
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如果全部入管理费用的话,摘要就这样照实写吗
2018-03-01 12:14:48

你好
公司开了39000的发票给对方
借;应收账款 39000 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
对方实际支付36000,借;银行存款,贷;应收账款 36000
剩余的尾款3000不在支付
借;信用减值损失,贷;坏账准备3000
借;坏账准备,贷;应收账款 3000
2019-09-05 10:51:40

你好 根据发票的内容来做 做工资的分录不用发票
2019-07-10 14:55:54

你好,那充钱**/支付宝支付截图做凭证.
2021-09-09 13:33:28

你好,按照无票收入入账,学员
2021-09-09 19:42:37
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