送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-01 16:24

需要的

爱是你我 追问

2018-03-01 16:25

和工资一起,怎么做分录

爱是你我 追问

2018-03-01 16:27

袁老师,人呢

袁老师 解答

2018-03-01 17:42

借:管理费用--工资奖金,贷:应付职工薪酬

爱是你我 追问

2018-03-01 17:43

老师,把工资也带进去,做个完整的看看

袁老师 解答

2018-03-02 07:38

1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——工资 
 
2.计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——社保 
 
3.次月发放工资时 
 
借:应付职工薪酬——工资 
 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
 
应交税费——应交个人所得税 
 
库存现金/银行存款或现金 
 
4.上交杜保 
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
 
其他应收款——社保(个人部分) 
 
贷:银行存款或现金 
 
5.上交个人所得税 
 
借:应交税费——应交个人所得税 
 
贷:银行存款或现金

上传图片  
相关问题讨论
需要的
2018-03-01 16:24:05
你好,需要计提的,通过应付职工薪酬——工资科目核算,而不是通过福利费明细 核算
2020-01-03 13:33:11
1.平时就按实际的最可能的方式计提,年底有差额,根据实际的补计提或冲减计提数即可。2只要你年底根据实际数调整了计提数,审计也没有什么问题。
2014-10-21 14:54:25
年终奖单独申报,不是合并到你的工资一起申报。有一个专门的年终一次性奖金申报的一个项目,你从这里去申报。
2020-01-07 21:37:49
你好 是的 年终奖需要做到12月份工资表
2020-01-08 15:44:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...