预付200000某公司,材料。向某公司预付的材料的160000元已发,增值税20200元材料已发货对方代垫运费8000余款收收到对方开出的一张转账支票,材料未到。
聪慧的海燕
于2023-11-30 10:41 发布 364次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 现在是写分录吗
2023-11-30 10:46:09
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借在途物资,进项税额贷应付账款。
2022-07-15 14:34:50
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你好
借:库存商品或原材料50*1000%2B300 ,应交税费—应交增值税(进项税额)50*1000*17%, 贷:银行存款 (借方合计金额)
2021-06-07 20:11:20
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你好!
借应收账款525000+68250+32700=625950
贷主营业务收入525000
应交税费…应交增值税(销项税额)68250
银行存款 32700
2021-08-06 18:42:18
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您好,您的具体问题是什么,是写会计分录吗,借预收账款贷银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税(进项税额)银行存款(代垫的运费)
2019-11-09 20:57:31
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