送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-02 09:01

借;应付职工薪酬     贷;其他应收款 
你好,从工资中扣除罚款这样处理的

二月的风 追问

2018-03-02 09:41

老师你好!请问需要做冲回处理吗?

邹老师 解答

2018-03-02 09:44

你好,扣款做上面的分录就是了 
你所指冲回是?

二月的风 追问

2018-03-02 09:52

扣款是去年12月发工资时扣的,

邹老师 解答

2018-03-02 09:53

你好,因为你没有做扣款的分录,把这个扣款分录补上就是了

二月的风 追问

2018-03-02 10:05

我给他做工资表时少做了1000元的

邹老师 解答

2018-03-02 10:06

你好,少做了就补上,然后计提就是了

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款 你好,从工资中扣除罚款这样处理的
2018-03-02 09:01:26
您好,收到款时,借:银行存款,10万元,贷;预收账款,10万元。扣了年费,借;财务费用,360元,贷:银行存款,360元,支付给项目部,借;预付账款等科目,99640元,贷:银行存款,99640元。
2018-10-15 22:09:44
请职称群问下
2018-05-11 10:39:34
您好,收到款时,借:银行存款,10万元,贷;预收账款,10万元。扣了年费,借;财务费用,360元,贷:银行存款,360元,支付给项目部,借;预付账款等科目,99640元,贷:银行存款,99640元。
2018-10-15 22:09:49
借;应付账款 贷;银行存款
2017-12-06 17:17:02
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