送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-12-01 15:02

你好,给这个钱是干嘛用的呢?

风的尽头 追问

2023-12-01 15:07

科技部的项目,我们申报获批,然后划拨给我们的专项资金

东老师 解答

2023-12-01 15:08

借,银行存款贷,专项应付款

风的尽头 追问

2023-12-01 15:09

那我用这笔费用时候怎么记账呢?

东老师 解答

2023-12-01 15:14

应先通过“专项应付款”科目核算,待拨款项目完成后,形成各项资产的部分,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,贷记有关科目,同时,借记“专项应付款”科目,贷记“资本公积”(拨款转入)科目

风的尽头 追问

2023-12-01 15:23

我们这笔款项只是用来研发且不形成资产,这个该怎么处理老师?

东老师 解答

2023-12-01 15:25

固定资产换成研发费用就成

风的尽头 追问

2023-12-01 16:03

我们不形成资产还需要最后计入资本公积那一步吗?

东老师 解答

2023-12-01 16:09

这个也是还是需要做的

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相关问题讨论
你好,这是一笔什么钱呢?
2023-12-01 14:59:16
你好,给这个钱是干嘛用的呢?
2023-12-01 15:02:00
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,计入专项应付款
2020-04-26 13:50:52
你好,是其他单位对你单位的投资?
2018-11-07 11:01:49
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