送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-03-03 12:36

个人建议。假装小规模时建账了,用前期差错进行更正。然后可以修改2018年年初余额。

依帆 追问

2018-03-03 13:31

分录怎么做?

答疑陈园老师 解答

2018-03-03 13:49

借:相关科目,贷:库存商品  。要结合当初建账时的数据,进行灵活变动。

上传图片  
相关问题讨论
个人建议。假装小规模时建账了,用前期差错进行更正。然后可以修改2018年年初余额。
2018-03-03 12:36:44
你好,需要你进行账实核对,如果需要开票的就去找一些票据入账,总之,根据实际去调整
2019-01-02 11:06:53
你好同学 你可以盘点一下,用这个当期初的数字就可以了同学。
2019-09-10 12:11:57
你好,不管几月份入账没有认证抵扣时借应交税费――待认证进项税额,抵扣时借应交税费――应交增值税――进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2019-06-09 14:56:56
你好 重新根据你的对公银行账单,发票入账
2019-12-09 17:11:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...