老师,我是装饰公司,经常给别人挂靠,别人都是工程做完了,过来让一下子给开个几十万的发票,后期,我司在慢慢收集材料人工发票,这样该如何纳税筹划,如何提前做准备,而不至于一下子开那多发票,而来不及收集成本发票?
真
于2018-03-03 12:44 发布 555次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,平时可以先收集材料劳务发票来处理,记入劳务成本科目,等开具发票后结转。
2018-03-07 23:27:18
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您好,可以暂估成本,借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估。
2018-01-11 18:38:38
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您好,只能瞎暂估了,反正暂估也是大概的数据。借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估款。
2018-01-11 18:14:44
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你提供的发票只能做成本吧,开的是专票就可以抵扣,普票不能,只能全额做成本
2019-07-12 09:57:31
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内账就按真实发生的业务处理就可以。
借其他应收款 贷主营业务收入
借主营业务成本 贷其他应收款
借银行存款 贷其他应收款
2017-06-09 13:14:26
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