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秋的回忆
于2018-03-05 11:24 发布 598次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-05 11:24
如果确定下月开具的话,可以先计入预收账款科目,等实际开票时,冲减预收账款科目
秋的回忆 追问
2018-03-05 15:29
老师您好!我想问的是销售单怎么做账,借方是应收账款,贷方是主营业务收入吗,这样,下月开票怎么弄呢,还是不做收入?
张艳老师 解答
2018-03-05 15:31
我给您的建议,如果能够确定以后月份要开具发票的话,先不确认收入,先计入在预收账款科目,会省很多麻烦。
2018-03-05 15:58
您说的分录是:借方 应收账款 贷方 预收账款吗,可是没有收到款呢,不明白,最好把分录写一下,谢谢!
2018-03-05 16:09
借:发出商品 贷:库存商品 如果对方没有付款的话,就只列上面的分录。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2018-03-05 15:31
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2018-03-05 15:58
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2018-03-05 16:09