送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-12-06 16:51

你好,您暂估的时候是怎么做的呀?

现代的酒窝 追问

2023-12-06 16:51

借库存商品贷应付账款-暂估

东老师 解答

2023-12-06 16:52

借库存商品负数    贷应付账款-暂估负数

现代的酒窝 追问

2023-12-06 16:54

结转的成本对不上 他后面把我暂估的发票开进来了现在金额不一样

东老师 解答

2023-12-06 16:55

那你的发票多了是少了

现代的酒窝 追问

2023-12-06 16:57

发票上多了

东老师 解答

2023-12-06 16:57

意思是你成本结转少了,对吗?

现代的酒窝 追问

2023-12-06 16:58

是的成本结转少了

东老师 解答

2023-12-06 16:59

借主营业务成本  贷库存商品

现代的酒窝 追问

2023-12-06 17:00

那如果是多了也是这样吗

东老师 解答

2023-12-06 17:00

如果多的话就是冲销结转成本的会计分录

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相关问题讨论
您好,收到发再冲堑估,再做正数分录
2024-07-13 11:42:03
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
2024-06-03 18:28:05
您好,是的,冲原暂估,普票做账,不要抵扣了
2024-04-26 11:27:43
借工程施工材料费待应付账款暂估。
2024-04-18 10:53:54
我们单位是全额拨款事业单位   我们进的药品,货及随货同行联先到,发票未到,  而且发票到了,也没能及时付款,账务怎么处理
2023-08-10 16:04:29
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