送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-07-13 11:42

您好,收到发再冲堑估,再做正数分录

sanny 追问

2024-07-13 11:43

具体分录可以写一下吗

刘艳红老师 解答

2024-07-13 11:46

暂估 
借:原材料 
贷:应付账款-暂估 
支付 
借:应付账款-暂估 
贷:银行存款 
收到发票 
借:原材料- 
贷:应付账款-暂估- 
再做正数 
借:原材料 
贷:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
您好,收到发再冲堑估,再做正数分录
2024-07-13 11:42:03
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
2024-06-03 18:28:05
您好,是的,冲原暂估,普票做账,不要抵扣了
2024-04-26 11:27:43
借工程施工材料费待应付账款暂估。
2024-04-18 10:53:54
我们单位是全额拨款事业单位   我们进的药品,货及随货同行联先到,发票未到,  而且发票到了,也没能及时付款,账务怎么处理
2023-08-10 16:04:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...