我开出去1万11个点的销项税额1100,开进来6千17个点进项税额1020,增值税不用交了,那在没有其他费用的情况下,我这个1万和6千之间的差额,所得税怎么处理
仰望星空
于2018-03-07 10:49 发布 703次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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增值税是要缴纳的 1100-1020=80
所得税 (8900-4980)*25%=230
2018-03-07 10:52:21
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你好,你可以参考一下的呢
应税所得是企业所得税的计税基础,在每一个纳税年度的收入总额中,减去非征税收入、免税收入、各种扣除以及以往年度亏损后的余额。其计算公式是:应税所得=收入总额-无税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的上一年度亏损。
2022-01-22 15:14:32
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您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54
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可以抵扣啊,现在这个可以抵扣,你这个固定资产用于福利方面么,不是那可以抵扣 你这个几时看的,营改增之后全部都可以抵扣
2019-11-22 11:53:43
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你好,增值税一般纳税人是这样计算
开票可以抵扣增值税,同时可以作为成本抵扣所得税
2017-11-21 10:10:17
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