送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-12-13 08:18

您好,有什么需要一起分析讨论么

明天会更好 追问

2023-12-13 08:29

我想问工程中标价691万元,现在开票我怎么记账

廖君老师 解答

2023-12-13 08:31

您好,工程价只是合同,我们还没有建造,没有业务发生,没有分录呀

明天会更好 追问

2023-12-13 08:32

接上面--其他应收款-某工程暂估款84815.34元  借:专项储备-安全费-6529734.66元   贷:累计折旧-房屋-6529734.66元

廖君老师 解答

2023-12-13 08:34

您好,不好意思,我还是看不出咱要一起分析哪个问题

明天会更好 追问

2023-12-13 08:36

工程好多年了,分录1就是工程建设期间付的款,分录2是工程没有结算暂估入账的,分录3是后面调整的。这个是2015年到现在了,我是想问现在结算开票我怎么记账

廖君老师 解答

2023-12-13 08:47

您好,分录3也是暂估的,不是开票金额入账么,现在开票有确定金额了,固定资产的差额部分做调整,变更固定资产卡片后,以后的折旧按变更的账面价值计算,折旧是未来适用法

明天会更好 追问

2023-12-13 08:57

分录3也是暂估的,现在开票金额未确定。如果金额就按690万结算,怎么记账,前期已付过627.5万元其中165万元挂的工程公司的帐。分录2暂估的某工程款372.5万元也付过款,就是分录3某工程暂估款3384450元的差额。

廖君老师 解答

2023-12-13 09:03

您好,现在开票金额没有确定,分录3也不用做,暂估一次,等实际结算开票时再调整,来回调整我们自己都整得乱了。这个暂估分录,我用的是取最简单的方法,直接把原分录红冲,再按确定的金额来做分录,这样肯定错不了

明天会更好 追问

2023-12-13 09:09

分录3已经做了,估计是审计让调的。我现在就是弄不清开了票怎么记账,已经付过的款怎么不体现在应付工程款对方该公司户

廖君老师 解答

2023-12-13 09:16

您好,确定的开票金额和6529734.66的差额科目还是固定资产,前期付的款 贷: 应付账款-165.万元   应付账款-应付工程款-某工程暂估款372.5万元  借:应付账款-应付工程款-某工程暂3385450元   其他应收款-某工程暂估款84815.34元 ,全部反方向冲平,差额倒挤出应付账款 

明天会更好 追问

2023-12-13 10:02

不明白怎么反向冲,现在应付账款-应付工程款-某工程暂估款372.5万元  借:应付账款-应付工程款-某工程暂3385450元   其他应收款-某工程暂估款84815.34元 ,都是平的冲了不是就不平了

廖君老师 解答

2023-12-13 10:05

您好,那就不反冲。这些科目余额在借方,现在的分录借方 负数,这样冲平能理解吧
冲平现有的往来科目,倒挤 应付账款,就只有一个往来余额了

明天会更好 追问

2023-12-13 10:43

这些科目余额都是平的

廖君老师 解答

2023-12-13 11:14

您好,我看图中科目余额不是平的
图2的余额是627.5万,

上传图片  
相关问题讨论
您好,有什么需要一起分析讨论么
2023-12-13 08:18:29
您好,这个暂估是对的, 借 在建工程 贷 应付账款A
2024-06-05 21:40:44
你转的时候是按哪个金额转的? 暂估还是后面的?
2019-10-21 00:12:20
您好 请问您可以带入数据写一下么
2021-06-30 16:56:38
可以这么处理!
2018-11-06 12:21:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...