- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-18 12:24
同学,你好
红冲之前的分录
借:库存商品 负数
应交税费 负数
贷:应付账款 负数
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100
本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100
和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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