我们公司二月份没有发生业务,但是现在要报税,但是二月份有个购买金税盘的200元的减免税,之前填错了!但是现在我做零申报还是出现问题!老师帮我看下是怎么了?
tyza
于2018-03-09 16:02 发布 1180次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-09 16:02
你好,你需要把200在有发生应纳税额而且超过200的月份填写减免才是的
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你好,你需要把200在有发生应纳税额而且超过200的月份填写减免才是的
2018-03-09 16:02:42
你好,是不是没有收入,但是你把200在附表填写减免了
2018-03-09 15:28:20
要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
您好,您是什么纳税人,一般纳税人是填增值税减免表的本期实际抵减额,附表四本期抵减金额一栏,还有主表的第23栏减征额。小规模纳税人的话,是减免税申报的本期实际抵减金额和主表的第16栏减征额。
2018-09-15 12:08:27
填写减免表儿,本期要是有应交税费,在主表减免税款,那栏也填写上,没有应交税费,主表就不用填写。
2019-04-09 11:35:27
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