送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-12-19 16:51

您好
借:应收账款60000+7800=67800
贷:主营业务收入2*30000=60000
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)60000*0.13=7800

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您好 借:应收账款60000%2B7800=67800 贷:主营业务收入2*30000=60000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)60000*0.13=7800
2023-12-19 16:51:56
借固定资产65000 应交税费应交增值税进项税11050 贷银行存款76050
2015-12-28 09:16:52
你好,您的车是做什么核算,是固定资产么,如果是固定资产,中间提折旧了么
2019-12-19 09:22:23
你好 借;原材料400*15%2B300 应交税费——应交增值税(进项税额)400*15*17% 贷;银行存款 400*15*1.17 库存现金 300
2020-02-27 18:22:06
确认收入 借:应收账款11700 贷:营业收入10000 贷:应交税费-应交增值-税销项税额1700 结转成本 借营业成本8000 贷库存商品8000 回款 借银行存款11466 借财务费用234 11700*2% 贷应收账款
2023-09-23 17:08:45
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