老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
就是还没有建帐之前得入库,后面帐建了以后又来得发票,现在把发票做上,导致应付账款多了怎么办呢?就是把之前没有发票之前入库的账务处理红字冲平。就是不知道多了那些发票,那要怎么来做分录冲呢?
答: 那你现在的发票还要付款吗,是全额付还是部分付款。
公司对公付款了,但是票弄掉了,怎么账务处理比较好,没票怎么做分录
答: 挂失,要对方重新开,对方运费作废或冲红
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司在一年前的装修已经付款结清了,现在老板说要来做分摊这个账务处理怎么做分录呢
答: 发生 借;长期待摊费用 贷;银行存款 摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用