就是还没有建帐之前得入库,后面帐建了以后又来得发票,现在把发票做上,导致应付账款多了怎么办呢?就是把之前没有发票之前入库的账务处理红字冲平。就是不知道多了那些发票,那要怎么来做分录冲呢?
会计
于2018-03-09 16:59 发布 447次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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那你现在的发票还要付款吗,是全额付还是部分付款。
2018-03-09 19:00:45
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挂失,要对方重新开,对方运费作废或冲红
2019-04-02 10:59:53
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你好,是什么发票呢,专票普票
2019-04-02 11:28:50
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不带追索权票据到期时承兑人按期付款是否需要做分录来进行账务处理
2015-10-31 10:19:27
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发生
借;长期待摊费用 贷;银行存款
摊销
借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2018-04-17 10:45:07
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