我们公司是软件研发行业 每次收到合同款开出发票的时候 是不是这样【收研发合同订金】借 银行存款贷 预收账款【收齐尾款并开具发票】借 预收账款贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税借 银行存款贷 预收账款然后借 应交税费-应交增值税贷 银行存款这样是对的是吧 然后 还想问的是 不是说有收入就要结转成本吗那我还需要结转成本吗?我们是小规模纳税人
Vańnié
于2018-03-09 17:27 发布 847次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-03-09 17:29
是对的。需要对应结转成本的
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11

借:银行存款103,贷:主营业务收入100,贷:应交税费-应交增值税3
2015-07-21 16:06:57

你好 你们没超过月10万季度30万标准 是的
2020-05-25 10:00:04

你好,需要的
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2017-04-18 11:16:57
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