- 送心意
咩老师
职称: ,初级会计师
2018-03-10 09:21
你好, 平常照常计提挂在应付职工薪酬里,按照实际发放的时候再转
相关问题讨论
你好, 平常照常计提挂在应付职工薪酬里,按照实际发放的时候再转
2018-03-10 09:21:24
你好 不用 你上月多发放应该是挂了一笔其他应收账款的 你本月发放扣除这个其他应收款就行了
2019-10-15 14:35:29
你好,借应付职工薪酬 贷其他应付款
2018-09-29 09:05:21
你好 那这个钱需要公司还给个人吗 如果是个人行为的话 不入账
2019-01-10 09:51:35
这个没有发,不能做发工资分录,这个不能是负数这个
2020-05-14 16:37:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
FEN 追问
2018-03-10 09:23
咩老师 解答
2018-03-10 09:49