送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-10 10:38

全流程:借:预付账款贷:银行存款,票据入账:借:待摊费用贷:预付账款;摊销每月:借:管理费用贷:待摊费用

小耳朵 追问

2018-03-10 10:45

我收到的时候,是这样做的借:银行存款,贷:其他应付款-水电公摊费,我是物业管理公司的

小耳朵 追问

2018-03-10 10:47

我收到水电公摊费,应该怎么做

袁老师 解答

2018-03-10 16:30

借:其他应付款贷:银行存款

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相关问题讨论
借主营业务成本贷其他应付款做的是这个吗?
2022-03-29 12:12:35
你好,既然是代收代付,就是计入其他应付款核算的
2019-07-13 09:41:09
你好,做其他业务收入计入税金
2019-07-30 18:07:06
全流程:借:预付账款贷:银行存款,票据入账:借:待摊费用贷:预付账款;摊销每月:借:管理费用贷:待摊费用
2018-03-10 10:38:15
代收代缴的作为其他应付款处理
2019-07-12 20:07:04
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