送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-03-10 15:36

借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

有有 追问

2018-03-10 15:38

未交增值税和银行存款之间不是还有个差额服务费280吗

方亮老师 解答

2018-03-10 15:39

按照扣除280元后的金额编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

有有 追问

2018-03-10 15:42

老师,就是说航天服务费抵减增值税的完整会计分录应该是1借管理费用,贷银行存款;2借应交税金-应交增值税-减免税额,贷管理费用;3借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税;4借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。是这样吗

方亮老师 解答

2018-03-10 15:43

是的。

有有 追问

2018-03-10 15:44

好的,谢谢您

方亮老师 解答

2018-03-10 15:44

不客气。

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
您好 第一种账务处理正确
2019-05-20 21:19:24
可以的
2018-11-14 11:59:04
您好,结转到转出未交增值税。 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
你好,如果是一般纳税人 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 而不是已交税金明细
2016-05-31 19:59:08
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