送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-12 10:01

你好,可以通过应付账款核算的

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:03

no,他是这样做帐的,借其他应付款-预提费用-电费,借应交税费 贷应付账款-a企业

邹老师 解答

2018-03-12 10:05

你好,应当是这样处理才是的 
借制造费用等科目,借应交税费    贷应付账款-a企业

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:14

@邹老师:他是后期对电费进行分摊的,车间和办公楼,借:管理费用  制造费用   贷:其他应付款

邹老师 解答

2018-03-12 10:17

你好,贷方计入应付账款核算,而不是其他应付款的

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:32

@邹老师:我们确实是这样操作的啊,取得电费发票时借方记其他应付款,等月底分摊是才转到车间和办公楼的费用科目里的

邹老师 解答

2018-03-12 10:36

取得发票应当这样处理的 
借;管理费用或制造费用  贷;应付账款——某某电力公司

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:37

@邹老师:我们这边计入其他应付款应该只是过度下,月底还是会转到制造费用和管理费用的

邹老师 解答

2018-03-12 10:38

你好,付款也需要通过应付账款,而不是其他应付款核算的

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:39

@邹老师:我重新说下吧,取得电费发票时,我们是借其他应付款-预提费用-电费,借应交税费 贷应付账款-a企业,月底分摊是借:管理费用 制造费用 贷:其他应付款

邹老师 解答

2018-03-12 10:42

你好,取得,分摊是同时的 
借;管理费用   制造费用  贷;应付账款

Kalen Wu 追问

2018-03-12 10:44

@邹老师:那我刚才说的那两个分录可以吗

邹老师 解答

2018-03-12 10:55

你好,取得费用发票只需要做一个分录的 
借; 管理费用   制造费用    贷;应付账款

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相关问题讨论
你好,可以通过应付账款核算的
2018-03-12 10:01:27
同学,您好,计入应付账款。
2021-11-16 22:47:38
您好!你如果纠结的话,还是做吧。一来账上有这个业务,以后查起来好查。2来如果有发票,那就更好,如果万一没有发票,只是汇算清缴的时候调整而已。也没什么损失。
2019-03-27 15:19:47
你好 计入应付账款来核算的
2020-01-08 09:33:49
你好,对个人应付未付的款项是通过其他应付款核算的
2019-09-04 15:05:56
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