老师,从19年开始,有供电公司专票 做的分录 借:制造费用 进项 贷:应付账款 现在从老板往来把应付账款冲掉,会计分录是 借:应付账款 贷:其他应付款吗?
无❤️
于2023-12-25 10:33 发布 118次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-12-25 10:34
你好,是老板个人把欠的电费款项支付了吗?
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你好 超过一年的先记长期待摊费用 再按受益部门摊销 不足一年的记预付账款 后面一样摊销
2019-01-04 11:54:11

那这个不是主营那就做其他应付款,你这个现在就可以使用吗,可以使用就转制造费用下面,
2020-04-13 20:11:19

你好,是老板个人把欠的电费款项支付了吗?
2023-12-25 10:34:24

之前的分录是怎么做的?
2020-06-24 15:08:16

您好
先付款的时候减少其他应付款 后期收到发票 计入制造费用 增加其他应付款
2019-12-30 09:11:13
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