有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

老师你好,7月有一笔分录做错了,当时做的是 借:制造费用 应交-进项 贷:其他应付款。实际正确的应是贷:应付账款-xx公司。现在11月份,银行付款这家公司账款了,该是借:应付账款-xx公司 贷:银行存款。因为上一笔做错了,所以现在该怎么改回呢?
答: 借其他应付款贷应付帐款
厂租做账怎么处理:1,每月计提厂租时:借:制造费用贷:其他应付款-A2,每月付租金时借:其他应付款-A贷:银行存款3,收到厂租发票(专票)时,怎么入账?
答: 您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。 第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
付款,借~制造费用,贷~银行,更正,借~其他应付款,贷~银行,收到发票,借~制造费用,贷~其他应付款
答: 你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?


W 追问
2022-01-17 18:32
郭老师 解答
2022-01-17 18:32