老师你好,7月有一笔分录做错了,当时做的是 借:制造费用 应交-进项 贷:其他应付款。实际正确的应是贷:应付账款-xx公司。现在11月份,银行付款这家公司账款了,该是借:应付账款-xx公司 贷:银行存款。因为上一笔做错了,所以现在该怎么改回呢?
W
于2022-01-17 18:27 发布 602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-17 18:28
借其他应付款贷应付帐款
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借其他应付款贷应付帐款
2022-01-17 18:28:02
您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。
第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。
2017-03-04 16:28:00
这个业务您可以这样做的
借:预付账款 贷:银行存款
每个月摊销房租(制作一个月份摊销表)
借:制造费用等 贷:预付账款
2018-10-09 09:46:18
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
你实际发生费用时候就可以冲掉这个了
2019-10-17 14:33:49
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2022-01-17 18:32
郭老师 解答
2022-01-17 18:32