我们是一般纳税人,初次购买税控设备金额170.94元,税额29.06元,技术维护费金额264.15元,税额15.85元,取得了增值税专用发票,由于认证了该发票,在次月申报时做了一步进项税额转出,请问购买时和递减税额时分别如何记账?
时过 境迁,
于2018-03-12 16:38 发布 886次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-12 16:58
你好,借:管理费用 应交税费-进项税额 贷:现金,进项转出,借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出,抵减时,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入
相关问题讨论
你好,这个不用勾选发票。
2021-10-13 15:23:40
你好,借:管理费用 应交税费-进项税额 贷:现金,进项转出,借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出,抵减时,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入
2018-03-12 16:58:21
可以全额抵扣进项税,需要有销项税额时才能抵
2017-08-10 12:46:04
你好,可以的,可以全额抵扣
2018-12-17 13:19:14
你好!看看这里对你有帮助
http://www.cnnsr.com.cn/cswd/show_220297.shtml
2016-06-16 10:12:01
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时过 境迁, 追问
2018-03-12 17:13
吴月柳 解答
2018-03-12 17:14