我们公司是挂靠别的建筑公司,但是是我们公司自己施工,材料人工都是我们自己的。被挂靠公司只是开发票给客户,客户收到发票后付款也是付给被挂靠方,然后被挂靠方扣除税费和其他一些费用后把余下的款打我们。这样的话,应收账款和收入,税费怎么做账啊?
花痴的人生
于2018-03-13 11:21 发布 681次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-13 11:33
你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了
相关问题讨论
你好,之前的预收款可以冲销应收的呢
借预收账款20万
借应收账款 80万
贷主营业务收入
2021-12-07 14:30:46
你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了
2018-03-13 11:33:29
您好,实际就是这笔项目的款没有收到是吗
2019-01-22 20:38:56
你好,预收账款不需要开发票,确认收入时再开发票
2019-09-28 22:02:47
小金额的转营业外收入或营业外支出
2019-01-22 20:44:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
花痴的人生 追问
2018-03-13 11:37
吴月柳 解答
2018-03-13 11:38
花痴的人生 追问
2018-03-13 11:42
吴月柳 解答
2018-03-13 11:43
花痴的人生 追问
2018-03-13 11:46
吴月柳 解答
2018-03-13 11:47