送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-13 11:33

你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了

花痴的人生 追问

2018-03-13 11:37

那应收账款我是挂在客户名下,还是被挂靠方名下?

吴月柳 解答

2018-03-13 11:38

可以挂客户名下,然后再备注下被挂靠方名,这样便于查找

花痴的人生 追问

2018-03-13 11:42

这的话,应收账款就不是按照票面金额确认了,就是按照我实际从被挂靠方收到的金额确认了?

吴月柳 解答

2018-03-13 11:43

按实际金额确认,管理费和税费计入管理费用

花痴的人生 追问

2018-03-13 11:46

嗯嗯  好的额 谢谢老师。送一你朵花儿。呵呵。

吴月柳 解答

2018-03-13 11:47

谢谢你的好评

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你好,之前的预收款可以冲销应收的呢 借预收账款20万 借应收账款 80万 贷主营业务收入
2021-12-07 14:30:46
你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了
2018-03-13 11:33:29
您好,实际就是这笔项目的款没有收到是吗
2019-01-22 20:38:56
你好,预收账款不需要开发票,确认收入时再开发票
2019-09-28 22:02:47
你好,应收账款需要挂建筑公司,与发票名称一致。开票不需要每次都附上合同。但是与老板个人签合同的话有冲突,建议补签与建筑公司的合同,以防税局查账
2017-07-25 16:04:26
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