送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-13 15:36

负数发票   
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本 
正数发票 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本   贷;库存商品

昇wei 追问

2018-03-13 15:38

可是发票是去年开的的,需要经过以前年度调整吗?

邹老师 解答

2018-03-13 15:40

你好,不需要的,虽然是冲销去年的,但是你是在1月份开具负数发票,在1月份做账务处理还是按正常处理,而不是通过以前年度损益调整核算的

昇wei 追问

2018-03-13 15:43

那我可以不用做帐务处理或者冲成本吗?因为我重新开的票是跟以前那错误的是一样数额的,因为冲库存商品的话工作量太大了,有将近一百个明细商品

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2018-03-13 15:36:17
你好,用红字发票,做一笔相同的负数分录。
2018-12-29 15:01:54
你好,12月的先红冲,成本也红冲,1月再按发票入账结转成本
2019-04-17 12:09:55
你好,金额应当是正数才是的
2017-04-06 15:35:13
您好,您的意思是要账务处理还是?
2022-05-12 21:56:22
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