- 送心意
诺言老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2023-12-28 12:48
你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录:
借:成本费用科目(根据受益对象确认),
贷:其他应付款。
2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下:
借:其他应付款,
贷:银行存款。
根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
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你好,企业年末未付款未到票的费用,如果是旧准则的时候,可以先做如下分录:
借:成本费用科目(根据受益对象确认),
贷:其他应付款。
2、等企业收到发票,实际支付的时候,其相关分录如下:
借:其他应付款,
贷:银行存款。
根据新会计准则的资产负债表观的要求,当实际发生上述费用时,可一次生计人相关成本及损益,不再进行预提。
2023-12-28 12:48:41
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冲红之前的 按发票入账
没来票之前不能记费用
付款先做预付
2017-12-12 14:48:45
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您好,是计入预付账款
2021-02-28 18:23:19
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去年也没有计入费用,也没有付款。本月才准备付款,应当计入今年的费用
2019-05-27 12:17:28
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一般记其他应付款
2019-05-20 14:55:40
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