比如我去更正去增值税 然后补交了 我去更正以前的凭证是必须红冲一样的凭证 还是可以做凭证的差额 比如我做的是 借:银行存款贷主营业务收入 贷应交增值税销项税
我只爱学习
于2023-12-29 09:30 发布 174次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-29 09:31
你好,可以只做差额的。
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嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59

你好。是的。跟你做有票收入一样做
2019-02-15 12:05:47

你好,错误 的是什么,正确的是?
可以做一笔综合调整分录的
2016-12-15 11:37:15

这个分录最好分成二个凭证。一个是确认收入,一个是结转成本
2019-10-17 10:32:35

你好,你说的开的普通发票可以差额报税,开的专票是不是全额交税?这部分没懂你是什么意思
2022-03-21 18:13:14
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