之前我们给某单位开票6000.然后上个月对方单位的业务员送来6000现金结算,已经应收账款销账了,然后昨天对方单位的财务通过网银又给我们转了这6000元,这个怎么做处理了,上个月的账早已经装订,账本也已经登记完毕
FEN
于2018-03-14 10:48 发布 797次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!这个你计入预收账款或者其他应付款
2018-03-14 10:49:10
有具体题目吗?当月收回的应收款增加现金,和期初现金余额没有必然联系。如果上期销售收回部分现金还有一部分是应收款,则本期期初里面包含上期收到的现金,和当月应收款发生在同一比销售业务中
2020-02-25 20:46:46
现金平均持有量是年初和年末数的平均值,所以要除2;应收账款是时点数,应收账款用平均收现期来体现时间的关系
2020-01-07 09:17:44
你好 借;库存现金 4000 其他应收款 28 贷;应收账款 4028
填制收款单,同时填写借支单
2018-07-17 21:07:52
那财务会计这一边就是借银行存款贷,财政应返还额度。预算会计,借,资金结存,货币资金
贷,资金结存,财政应返还额度
2022-01-17 18:40:17
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