租赁钢管交押金,入什么科目 问
借:其他应收款 贷:银行存款 答
金蝶精斗云是怎么结转销售成本的 问
您好,科目设置好后,选择按主营业务收入比例结转:根据主营业务收入的比例自动计算销售成本,系统会自动生成结转销售成本的凭证。可以在凭证中查看具体的结转金额和会计分录,确认无误后,即可完成销售成本的结转 答
小企业会计准则,2024年度有两个账,不知道做的对不 问
您好,分录不对,2的业务是没有分录的,应付不用调整,款还是要付或已付,只是没 有发票,我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
老师, 购入360元打印机 入固定资产好呢 还是直接 问
你好,这个金额小,直接入费用就行 答
新的公司法出来之后 企业公示报告认缴出资时间怎 问
直接就是往后推5年,2030.2.24日缴足 答

2022年9月份买了一台挖机,总价30万元,首付6万元(首付给甲方,月供给银行都是),根据银行流水做的应付账款,发票(2022年10月份开具)现在才拿到,要2024年才抵扣,账怎么调整呢?
答: 没关系的 可以后面抵扣的哈 不需要特殊调整的哈
老师,你好,供电公司5月份电费调整退回一部分钱,(在电费调整前发票已经开具)这部分钱抵了6月份一部分电费,但是6月份的发票是没有抵扣前的金额开具的,这样的话怎么做账
答: 冲减5月份管理费用, 借:其他应收款-电费 贷:管理费用-电费 借方负数 6月份电费入账: 借:管理费用 贷:银行存款 其他应收款-电费(抵扣的那部分)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司是以租代购方式经营汽车销售的,无首付,三年分期付款,三年付款结束,开具发票给客户,应该交什么税呢?抵扣是购车当月就开具的。
答: 以租代购,那么是按正常的融资租赁处理,是按金融服务 交税的。

