出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
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之前现金借用法人款项,记入其他应付款 20000元,现在法人说要将此笔款作为注册资金,请问会计分录这样做可以吗?借:其他应付款 2W 贷:实收资本 要交印花税吗,请问交税时,下图选项正确吗?
老师,你好:我公司实收资本500万,实到为0.其中有法人借款70万,记账其他应付款科目,我可以把其他应付款转为实收资本吗?注册资本印花税已经交了,如果转了,还用交印花税吗?
老师 法人去异地缴税款,交的印花税是先计提 借:税金及附加 贷:应交税费—应交印花税,缴纳时再借:应交税费—应交印花税 贷:其他应付款,还是不用计提,直接借税金及附加,贷:其他应付款

