- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-16 10:05
你好,前期应当做预收账款处理,后期开具发票才做收入处理的
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您好,这个的话,实际是多开了吗还是
2024-06-21 11:25:49

借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2018-08-05 17:06:30

你好 你半年前的收入计入的未开票收入的话 你之前应该是挂的应收账款6200 现在收到尾款 冲应收账款 然后冲之前的无票收入3000 然后在开票6200
2019-04-02 11:13:59

你们还给开发票的吗?
2020-03-26 23:14:03

你好,请问具体问题是?
2020-02-27 15:45:32
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2018-03-16 10:14
邹老师 解答
2018-03-16 10:15