你好,老师,支付了100万采购款,未开票,实际发货了80万,20万退回我们公司帐上,能帮我看一下分录这样子做对?1、支付货款时,分录如下:借:库存商品100,贷:应收帐款100,借:应收帐款100,贷:银行存款100。2、收到退款,如下分录,借:库存商品 -20,贷:应付帐款 -20,借:银行存款20,贷:应付帐款 20
红尘俗客-向光而行
于2024-01-05 11:49 发布 444次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-05 11:52
你好,把这个应付账款都改成应收账款才对。
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你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往来账是应收应付这些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,外购商品,是增加库存,所以计入库存商品借方,银行存款贷方
2021-03-12 15:15:29
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