送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-03-16 10:57

你好,预付的分录为:借:预付账款  贷:银行存款   收到的货时欠一部分:借:库存商品  应交税费-应交增值税(进项税额)  贷:预付账款   应付账款   支付剩余部分款时:借:应付账款  贷:银行存款

叶子 追问

2018-03-16 11:03

因为我们用的预付科目多,但是有点供货商,我们是收到货和发票后,才付款,这种记到预付账款还是应付账款里?

阳老师 解答

2018-03-16 11:45

如果你们没有预付款给供货商的话,最好是计入应付账款科目

叶子 追问

2018-03-16 14:00

好的,谢谢老师?

阳老师 解答

2018-03-16 14:36

你好,有不懂的问题随时提问

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相关问题讨论
您好!是对的。
2016-07-19 13:59:01
您好!这个判断是对的。
2016-07-19 14:02:14
您好!都可以。如果没有设置预付账款的话就计入应付账款。
2016-10-10 15:12:42
你好,预付的分录为:借:预付账款 贷:银行存款 收到的货时欠一部分:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 应付账款 支付剩余部分款时:借:应付账款 贷:银行存款
2018-03-16 10:57:48
学员您好: 这种情况在预付业务不多且企业没有设置预付账款科目的情况下是这样操作的。 如果企业设置的预付账款科目,则需要在预付账款科目进行核算。
2019-08-12 20:39:14
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