送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-01-05 16:14

同学您好,学员您好,是的,对的,您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用

????倩倩 追问

2024-01-05 16:15

老师,这样填写没错吧

易 老师 解答

2024-01-05 16:23

是的没错, 是这样的

????倩倩 追问

2024-01-05 16:30

其他地方还要填吗?

????倩倩 追问

2024-01-05 16:35

好的,谢谢老师,我想应该没有要填的

易 老师 解答

2024-01-05 16:44

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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同学您好,学员您好,是的,对的,您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2024-01-05 16:14:22
你好, 1、首先,打开电子税务局网站,并完成登录; 2、登录成功后,选择打开《增值税减免税申报明细表》申报表; 3、打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元; 4、在打开增值税纳税申报表附列资料(四)(税款抵减情况表),确认申报表的减免金额生成是否正确; 5、打开《增值税一般纳税人主表》,检查第23行的“应纳税额减征额”中是否自动拉取数据,如果没有,手工输入金额280,然后点击【保存】。
2022-04-19 10:49:32
您好,您清卡成功了吗,清卡成功了的话,影响不大,您下月手工调整一下做平就好,
2019-10-22 20:33:17
你应缴纳的增值税没有这么多,那你附表四,那里,实际抵减,按照应纳税额填列就可以
2019-10-22 11:20:21
您好,对应分录为借:应交税费-应交增值税(销项税)17256.63 应交税费-应交增值税(进项税转出)29.91 贷:应交税费-应交增值税(进项税)14182.98 应缴税费-未交增值税3103.56 借:应交税费-未交增值税540 贷:应交税费-应交增值税(减免税款)540
2020-07-23 10:34:50
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