如果客户先是购买了2万元,我们3万以下没有折扣,正常做会计凭证,借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 可能过了一段时间,后面又买了1.5万,可能我们就要给她打折,就是20000*0.97=19400元,我们只需要收客户15000-(20000-19400)=14400元,是不是就要先做加定的分录,借:银行存款 15000 贷:预收账款15000 然后再做一个之前2万元的冲红?借:银行存款 -20000 贷:银行存款 -20000,再做:借:银行存款 19400 贷:预收账款 19400 等发货的时候再依次确认收入?
Soulmate.H
于2018-03-16 14:06 发布 1095次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-03-16 14:13
你好,实际收多少先计入预收多少,发货后折扣部分再计入销售费用
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6月份开具红字发票,冲销收入,
2019-07-01 14:01:24
你好,实际收多少先计入预收多少,发货后折扣部分再计入销售费用
2018-03-16 14:13:06
你好,收到款项不一定要确认收入的
2017-02-08 15:36:47
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
是外账,发票全是五月份开的,其中有一部分货款是六月份收到的
2016-07-21 14:12:58
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Soulmate.H 追问
2018-03-16 14:42
吴月柳 解答
2018-03-16 15:22