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大鈺
于2024-01-05 21:10 发布 350次浏览
昕悦老师
职称: 中级会计师
2024-01-05 21:12
你好同学,请把题目描述清楚些。
大鈺 追问
2024-01-05 21:20
收到一张餐饮发票,是股东自己掏钱付的餐费,发票支付方又是公司的,会计分录应该怎么处理
2024-01-05 21:21
是借:管理费用-业务招待费 贷:库存现金吗
昕悦老师 解答
你好同学,借:管理费用-业务招待费贷:银行存款/库存现金
2024-01-05 21:23
可是如果用库存现金的话,账上余额成负数了
2024-01-05 21:24
期初是没有库存现金的
2024-01-05 21:25
有两个办法:1、从银行取款到库存现金,再从库存现金报销;2、直接从公司账户报销给股东,写清楚报销事项。
2024-01-05 21:27
如果直接报销给股东,那就用其他应付款可以吗
2024-01-05 21:31
因为是11月发生的,银行存款动不了
2024-01-05 21:45
用其他应付款是可以的。
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昕悦老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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